Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ (Head of Internal Audit)
Mô tả công việc
Mục tiêu công việc:
Đảm bảo hệ thống kiểm toán nội bộ hoạt động
độc lập – khách quan – hiệu quả
, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tuân thủ và kiểm soát rủi ro của Công ty. Thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá mọi hoạt động để:
Đảm bảo việc quản trị, điều hành, sử dụng tài sản đúng pháp luật;
Đưa ra khuyến nghị, tư vấn nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và bền vững trong hoạt động.
Trách nhiệm chính
Tư vấn cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành về tổ chức, chính sách và nhân sự liên quan đến kiểm toán nội bộ.
Rà soát Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán độc lập, đảm bảo tính trung thực, hợp lý, chính xác.
Xây dựng và trình kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm, đảm bảo bao quát toàn bộ hoạt động của công ty.
Đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến quy trình, giám sát việc thực hiện khuyến nghị sau kiểm toán.
Đánh giá tính đầy đủ, hiệu quả và hiệu suất của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
Kiểm tra việc sử dụng tài sản và nguồn lực để đánh giá hiệu quả hoạt động, tính phù hợp với mục tiêu chiến lược.
Phối hợp với kiểm toán độc lập và cơ quan quản lý nhà nước (UBCKNN, Sở GDCK, NHNN…) trong quá trình thanh tra, kiểm tra.
Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ và chính sách nội bộ trong quản trị và điều hành.
Báo cáo và kiến nghị kịp thời khi phát hiện sai phạm nghiêm trọng hoặc rủi ro tiềm ẩn.
Chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI)
Mức độ hài lòng của HĐQT/BKS đối với hoạt động kiểm toán nội bộ.
Đóng góp vào cải tiến hệ thống quản trị và kiểm soát rủi ro toàn công ty
Số lượng và mức độ sai phạm được phát hiện, xử lý.
Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kiểm toán nội bộ được phê duyệt.
Tỷ lệ khuyến nghị được thực thi đúng hạn.
Yêu cầu công việc
Trình độ học vấn:
Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán – Kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh; ưu tiên Thạc sĩ.
Chứng chỉ chuyên môn:
Ưu tiên: CIA (Certified Internal Auditor), ACCA, CPA, CFA, FRM.
Bắt buộc: Chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc chứng chỉ về thị trường chứng khoán.
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý cấp phòng trở lên, có kinh nghiệm trực tiếp trong kiểm toán nội bộ hoặc kiểm soát nội bộ.
Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán/tài chính – ngân hàng.
Kỹ năng & phẩm chất:
Chính trực, độc lập, khách quan, chịu được áp lực cao.
Giao tiếp, thương lượng, trình bày và báo cáo hiệu quả.
Kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược và ra quyết định.
Phân tích, đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán.
Quyền lợi
Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Nghỉ phép năm
Cập nhật gần nhất lúc: 2026-02-18 00:50:02













